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相關內部控制審計的意思的常識百科

什麼是內部控制審計 內部控制審計的程式步驟
  • 什麼是內部控制審計 內部控制審計的程式步驟

  • 內部控制審計是通過對被審計單位的內控制度的審查、分析測試、評價,確定其可信程度,從而對內部控制是否有效作出鑑定的一種現代審計方法。內部控制審計就是確認、評價企業內部控制有效性的過程,包括確認和評價企業控制設計和控制執行缺陷和缺陷等級,分析缺陷形成原因,提出改進...
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內部審計的作用有哪些 內部審計的作用是什麼
  • 內部審計的作用有哪些 內部審計的作用是什麼

  • 內部審計的作用:評價鑑證作用、預防保護作用、服務促進作用。內部審計和國家審計(政府審計)、社會審計(事務所審計、獨立審計)並列為三大類審計。內部審計有助於對企業的會計資訊、資金管理等作出約束。內部審計可健全企業內部運作規範,提升企業的工作質量。內部審計有助於對損...
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清算審計和一般審計的區別 清算審計是什麼意思
  • 清算審計和一般審計的區別 清算審計是什麼意思

  • 1、審計物件不同:一般審計的物件是會計期間的資產負債表及損益表等資料,清算審計的物件是清算資產負債表及清算損益表等資料。2、目的不同,一般審計的目的是對被審計單位會計期間的報表發表審計意見,清算審計的目的是對清算資產負債表、清算損益表等資料的合法性和公允性發表...
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經濟責任審計的主要內容 企業經濟責任審計的主要內容
  • 經濟責任審計的主要內容 企業經濟責任審計的主要內容

  • 經濟責任審計的主要內容:財政財務收支情況、投資專案及其他重大經濟決策事項、行業經濟指標或上級主管部門下達的經濟指標完成情況、領導者本人執行廉政紀律情況。經濟責任審計是指由獨立的審計機構和審計人員依據黨和國家的方針、政策,財經法令、法規、制度以及計劃、預算...
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什麼是內部審計準則 內部審計的主要內容包括哪些
  • 什麼是內部審計準則 內部審計的主要內容包括哪些

  • 內部審計準則是指各類企業、各級政府機關以及其他單位的內部審計人員在進行內部審計工作時所應遵循的原則,是衡量內部審計工作質量的尺度和準繩,對於提高內部審計工作質量和工作效率、促進內部審計理論與實務的發展具有重要的意義。從內審工作的實際來看,一般情況是審計組實...
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利用外資專案審計的作用 外部審計的優點是
  • 利用外資專案審計的作用 外部審計的優點是

  • 利用外資專案審計的作用:1、提高被審計單位貸款的運用效率並節約其貸款的成本。2、確保被審計單位配套資金的落實。3、確保被審計單位按期還本和付息付費。4、保證被審計單位提交符合國際公認審計報告工作的如期進行。5、確保被審計單位內部控制制度的完整性。利用外資項...
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什麼是審計期後事項 審計期後事項的意思是什麼
  • 什麼是審計期後事項 審計期後事項的意思是什麼

  • 審計期後事項的意思是指資產負債表日至審計報告日之間發生的事項以及審計報告日後發生的對會計報表產生影響的事項。期後事項有兩類:一類是在資產負債表日後獲得新的或進一步的證據,有助於對資產負債表日已存在狀況的有關金額作出重新估計的事項,這類期後事項必須調整會計報...
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審計是做什麼工作的 審計的工作內容
  • 審計是做什麼工作的 審計的工作內容

  • 審計的工作內容是要對財務會計報告進行審計,對企業資產負債表、損益表、現金流量表、會計報表附註及相關附表所進行的審計,是最常規的審計業務。通常提供給公司的股東、上級單位,以及政府主管部門。審計是一項具有獨立性的經濟監督活動,獨立性是審計區別於其他經濟監督的特徵...
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審計物件的審計內容有哪些 審計的物件包括哪些內容
  • 審計物件的審計內容有哪些 審計的物件包括哪些內容

  • 審計物件的主要內容包括上述部門的財政預算、信貸、財務收支(負債、資產、損益)和決算,以及與財政財務收支有關的經濟活動及其經濟效益。審計是指由專設機關依照法律對國家各級政府及金融機構、企業事業組織的重大專案和財務收支進行事前和事後的審查的獨立性經濟監督活動...
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什麼是國際註冊內部審計師 啥是國際註冊內部審計師
  • 什麼是國際註冊內部審計師 啥是國際註冊內部審計師

  • 國際註冊內部審計師是國際內部審計領域專家的標誌,也是目前國際審計界唯一公認的職業資格。需經國際內部審計師協會組織的考試取得。中國內部審計協會負責全國國際註冊內部審計師資格考試的組織領導和協調工作,負責與國際內部審計師協會的聯絡和協調工作,並向其報告考試工作...
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工程審計主要審計哪些方面 工程審計主要審計哪些方面註冊會計師裡面的審計
內部審計的作用是什麼 內部審計的作用到底是什麼
  • 內部審計的作用是什麼 內部審計的作用到底是什麼

  • 內部審計的作用是:預防保護作用、服務促進作用、評論鑑證作用。內部審計是“外部審計”的對稱。由部門、單位內部專職審計人員進行的審計。在中國,內部審計不僅是部門、單位內部經濟管理的重要組成部分,而且作為國家審計的基礎,被納入審計監督體系。其存在的目的是評價和改善...
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工程造價審計的內容主要有哪些 什麼是工程造價審計
  • 工程造價審計的內容主要有哪些 什麼是工程造價審計

  • 工程造價審計的內容主要包括:1、設計概算的審計,檢查工程造價管理部門向設計單位提供的計價依據的合規性等事項。2、施工圖預算的審計,檢查施工圖預算的量、價、費計算是否正確以及計算依據是否合理。3、合同價的審計,檢查工程合同價的合法性與合理性。4、工程量清單計價的審...
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單位內部控制制度是什麼 什麼是單位內部控制制度
  • 單位內部控制制度是什麼 什麼是單位內部控制制度

  • 單位內部控制制度指的是單位內部建立的用來規範內部人員工作,使各項業務活動互相聯絡、互相制約的措施、方法和規程。單位內部控制制度的基本目標是確保單位經營活動的效率性和效果性、資產的安全性、經營資訊和財務報告的可靠性。其按控制的目的不同,可分為會計控制和管理...
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工程專案審計的內容主要有哪些 工程專案審計的內容
  • 工程專案審計的內容主要有哪些 工程專案審計的內容

  • 工程專案審計的內容主要有:1、建設工程竣工結算的真實性、合規性;2、交付使用資產真實性、完整性;3、竣工財務決算報表和說明書完整性、真實性;4、建設工程竣工結算的真實性、合規性;5、概算執行情況;6、審查決算資料的完整性;7、竣工財務決算報表和說明書完整性、真實性;8、結餘...
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審計到底是做什麼的 審計的工作內容是什麼
  • 審計到底是做什麼的 審計的工作內容是什麼

  • 審計的工作內容是對財務會計報告進行審計,對企業資產負債表、損益表、現金流量表、會計報表附註及相關附表進行審計,是最常規的審計業務,通常提供給公司的股東、上級單位以及政府主管部門。審計是指由專設機關依照法律對國家各級政府及金融機構、企業事業組織的重大專案和財...
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什麼是所得稅收入審計 所得稅收入審計是什麼意思
  • 什麼是所得稅收入審計 所得稅收入審計是什麼意思

  • 所得稅收入審計的意思是指稅務機關是否依法按章計徵所得稅的稽核、稽查,其審計物件為稅務機關的企業所得稅和個人所得稅收入。應稅所得額的主要因素是產品銷售收入、產品銷售成本、營業外收支、聯營單位分進分出利潤以及稅前還貸和提取專用基金等所減少的利潤。稅務機關核...
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什麼是財務內控制度 財務內控制度有哪些
  • 什麼是財務內控制度 財務內控制度有哪些

  • 財務內控制度是單位內部建立的使各項業務活動互相聯絡、互相制約的措施、方法和規程。財務內控制度包括財務人員的管理、崗位責任制、財務現金管理制度、固定資產的管理辦法、貨幣資金管理制度、財務收支審批制度等。財務內控制度是現代化企業管理的產物,企業在競爭日益激...
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什麼是離任審計 離任審計的主要內容
  • 什麼是離任審計 離任審計的主要內容

  • 離任審計或稱任期終結審計,是指對法定代表人整個任職期間所承擔經濟責任履行情況所進行的審查、鑑證和總體評價活動。這一活動,對於引導和規範法定代表人的經營思想和經營行為、維護法定代表人的合法權益和揭露非法行為,對於深化經濟體制改革、建立完善現代企業制度,都具有重...
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績效審計的概述 績效審計的主要內容
  • 績效審計的概述 績效審計的主要內容

  • 績效審計是指對被審計單位經濟活動的經濟性、效率性和效果性所進行的審計。相對於西方國家績效審計發展史,我國績效審計起步較晚。在1991年全國審計工作會議上首次提出“在開展財務審計同時,逐步向檢查有關內部控制制度和效益審計方面延伸”,這也是我國部門首次提出績效審計...
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稅務審計是什麼 稅務審計是什麼意思
  • 稅務審計是什麼 稅務審計是什麼意思

  • 稅務審計是對稅收徵納活動的正確性、合理性和有效性進行審查、監督和評價。稅務審計主要是審查納稅人是否按稅法相關規定納稅,是否存在偷稅、漏稅行為,減稅和免稅的依據是否真實,計算是否正確,以及企業對國家稅務法規的執行情況。稅務審計不僅僅侷限於稅務部門自身的徵管會計...
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內部審計工作流程 內部審計工作流程詳細
  • 內部審計工作流程 內部審計工作流程詳細

  • 內部審計工作流程:1、審計立項與授權;2、審計準備;3、初步調查;4、分析性程式及符合性測試;5、實質性測試及詳細審查;6、審計發現和審計建議;7、出具審計報告;8、後續審計;9、審計評價;10、歸檔審計檔案。內部審計,是一種獨立、客觀的確認和諮詢活動,它通過運用系統、規範的方法,審查...
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什麼是審計方案 審計方案的基本內容
  • 什麼是審計方案 審計方案的基本內容

  • 審計方案是審計部門對整個審計過程的具體內容和實施步驟預先安排的一種工作計劃。它包括審計物件、審計目的、審計範圍和重點、審計依據、審計步驟、審計形式、審計組織分工與配合和時間進度,及其他應注意的審計事項。審計方案的編制要建立在一定數量的資料基礎上,內容應該...
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怎樣設計定製衣櫃內部空間尺寸?定製衣櫃內部空間尺寸參考
  • 怎樣設計定製衣櫃內部空間尺寸?定製衣櫃內部空間尺寸參考

  • 隨著人們物質生活水平的提高,人們對於傢俱的要求也越來越個性化。定製衣櫃因其能夠合理利用空間以及方便實用等特點,正受到越來越多家庭的青睞。當然,雖然消費者都一窩蜂的跑去定製,但是對於定製衣櫃內部空間的尺寸卻沒有太多的瞭解,所以,很多家庭經常會遭遇一找衣服就把衣櫃翻...
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